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索引號: GN101-01-2017-1216 公開責任部門 廣寧縣人民政府
公開日期 2017-08-31 關鍵詞
公開目錄 財政預決算 文號
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內容概述

2016年廣寧縣人民政府辦公室部門決算說明

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一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

縣府辦公室共有5個內設科室,其主要職能:

秘書科:負責縣人民政府及辦公室文件的起草、打印、校對,文電收發、分送、校對、立卷、歸檔、印鑒、保密工作;承擔縣人民政府及辦公室大型會議的會務組織、縣人民政府領導內外事務活動安排等工作。

調研信息科:負責收集、整理和上報信息材料;組織起草《縣政府工作報告》和縣政府領導重要會議的講話稿以及縣政府對上級的有關請示、報告;協調縣政府部門調查研究的有關工作;完成上級布置的調研任務。

綜合督查科:負責縣政府常務會議、全體會議和辦公會議決定及縣政府領導批辦事項的查辦、催辦;搜集、綜合和上報全縣重要情況,鞏工農業生產、經濟及各項工作指標的完成情況;辦理人大建議、議案及政協提案。

人事政工科:辦理縣政府機關和縣政府領導的人事、工資、社會保險、職改、技術等考核、工作考評等業務;負責辦公室的干部政治思想教育和黨務工作;負責辦公室的后勤事務、財務管理、接待、老干部管理及工、青、婦和計劃生育工作。

體改科:貫徹執行國家和省市有關經濟體制改革的方針政策,負責指導、協調、促進全縣中小企業(包括鄉鎮企業)的改革和發展。

其他事項:

縣法制局:承辦法律、法規、規章草案征求意見的有關工作;負責解釋和清理縣政府規范性文件,審核部門起草和上報的規范性文件;負責縣政府行政復議、行政應訴、行政賠償等工作;

縣信訪局:受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項;承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項;協調處理重要信訪事項;督促檢查信訪事項的處理。

縣政府金融工作局:嚴格落實省、市、縣政府有關金融工作的部署,負責地方政府與駐寧金融機構的溝通聯系,協調解決金融產業發展中應由地方政府解決的問題;組織協調和落實縣政府融資工作;承辦縣政府及上級業務主管部門交辦的其他事項。

縣人民防空辦公室:貫徹執行國家和上級有關人民防空戰備工作的方針、政策和法律、法規,擬訂有關規定和城市防空襲方案、人民防空建設規劃并監督實施;組織人民防空工程建設、維護和管理;監督檢查城市防空襲方案和各項保障方案的落實;完成政府賦予的有關搶險救災任務。

縣應急管理辦公室:承擔縣政府總值班工作,及時掌握和報告市內外、縣內外相關重大情況和動態,辦理向市政府上報、縣政府報送的緊急重要事項;辦理縣政府、縣突發公共事件應急委員會有關應急工作的決定事項,協調、組織有關方面研究提出縣應急管理的措施和規劃建議;協助縣政府領導處置特別重大和重大突發公共事件,協調指導特別重大和重大突發事件相關工作;負責指導各鎮政府、縣政府各部門應急體系、應急信息平臺建設,協調和督促檢查相關應急管理工作。

(二)人員構成情況

縣府辦公室總編制52人(含信訪局、人防辦、金融局、法制局、應急辦),其中行政編制45人,事業編制7人。實有行政人員37人,事業人員5人,臨聘人員2人,退休人員21人。

(三)決算年度的主要工作任務

貫徹執行黨和中央的路線、方針、政策,執行省政府、市政府、縣政府工作部署,做好文件、人大議案、政協提案的辦理、會議組織,縣政府部署工作的督促檢查,以及信息和調研工作,發揮參謀助手作用。做好“三服務”工作,完成縣政府和縣政府領導交辦的各項工作。

二、收入決算說明

2016年收入決算941.78萬元,其中:財政撥款收入941.78萬元,其他收入0萬元。

三、支出決算說明

2016年支出決算941.78萬元,其中:財政撥款支出941.78萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出707.97萬元,占75.17%,其中:工資福利支352.38萬元,對個人和家庭的補助248.37萬元,商品和服務支出107.22萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項目支出決算233.81萬元,占24.83%,主要支出項目有:法制建設11.44萬元;信訪事務53.02萬元;其他一般公共服務支出139.35萬元;支持中小企業發展和管理支出30萬元。

2016年項目支出情況說明

2016年財政撥款安排的項目支出共233.81萬元,具體情況如下:

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)決算支出233.81萬元,比上年決算減少39.47萬元。原因是:減少人防易地工作經費。主要支出項目有:1、法制建設支出11.44萬元;2、信訪事務支出53.02萬元; 3、其他相關事務支出139.35萬元;4、支持中小企業發展和管理支出30萬元。

四、“三公經費”支出說明

2016年“三公經費”財政撥款支出共萬15.11元,具體情況如下:

1.今年我辦沒有領導干部因公出國(境),沒有產生因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.41萬元,(1)今年沒有報廢、購置公務用車支出;(2)公務車保有量1輛,全年運行維護費支出9.41萬元。比上年減少44.38萬元,原因是公務用車改革后,公務用車運行費顯著降低。

3.公務接待費支出5.7萬元,主要用于上級單位、其他縣(市、區)上級單位來寧業務聯系、應急事件業務開支等。其中:國內公務接待批次57批,人數928人。上年決算支出是6.95萬元,比上年度減少1.25元。減少原因是各種相應接待任務減少。

五、關于機關運行經費支出說明

2016年本部門機關運行經費支出107.22萬元;比2015年減少4.74萬元,降低4.23%。主要原因是:公務用車改革后車輛運行費顯著降低

六、關于政府采購支出說明

2016年本部門政府采購支出總額7.16萬元,其中:政府采購貨物支出7.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日,帳面共有車輛5輛,實際數只有1輛(因公車改革、公務車調劑手續未辦理完善)為一般公務用車。

八、補充專業名詞解釋

本單位沒有需要解解釋的專業名詞。

九、項目支出績效目標完成情況說明

2016年申報支出績效目標的項目0個。

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